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内部審計——彙成(chéng)最擅長(cháng)的審計
企業投資者除了最關心經(jīng)營效益情況外往往還(hái)車舊非常關注企業經(jīng)營的安全性,以及直接經(jīng)營者在執行經(jī兵錢ng)營管理制度時(shí)是否有違規?财務核算的信息是否是真實的和厭民全面(miàn)的?最終可供分配的利潤有多少?這(zhè)些信息隻有通過(g見舊uò)第三方的專業審計得出最終結論弟新,了卻股東們的心事(shì)。
内部審計業務主要包括:
● 監督内部控制審計 ● 檢查财務信息和經(jīng)營信息審計
● 評價經(jīng)營活動的效率和效果審計 ● 評價對(學訊duì)法律法規的遵守情況審計&n醫長bsp;
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